衡山縣信訪局2019年部門預算編製說明

 

2019年衡山縣信訪局部門預算編製說明

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況   

  二、部門預算單位構成  

  三、部門收支總體情況  

  四、一般公共預算撥款支出預算  

五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明  

  七、名詞解釋  

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

  (一)職能職責  

  1.負責處理群眾來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調查研究,為領導決策提供建議。  

  2.承辦縣委、縣政府領導和上級信訪部門交辦的信訪事項,督促檢查領導有關批示件的落實情況;向鄉鎮和有關部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。  

  3.協調處理跨地域、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件;檢查協調鄉鎮和部門信訪工作。 

    4.指導全縣信訪業務工作,提出加強和改進信訪工作的意見和建議,開展信訪工作宣傳和信息發布。      

   5.保障信訪人的合法權益。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》有關規定,不依法履行職責或濫用職權造成不良影響的單位和個人,予以批評教育,提請執法執紀機關予以追究。  

    6.維護信訪工作正常秩序。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》的規定而濫用權利的信訪人,予以批評教育直至提請有關部門、單位依法依紀處理。  

  7.承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其它事項。  

  (二)機構設置  

  2019年,我局共有編製15名,其中公務員編製7人,全額撥款事業編製8人,實有人數13人,在職11人,退休2人。內設辦公室、人民來訪接待中心、網信股、督查室、複查複核股等5個職能股室,財務由局機關統一管理。  

  二、部門預算單位構成  

  我局隻有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2019年部門預算編製範圍的隻有縣信訪局本級。  

  三、部門收支總體情況  

  2019年一般公共預算撥款收入113.44萬元,具體安排情況如下:  

(一)收入預算。2019年年初預算數113.44萬元,其中,一般公共預算撥款113.44萬元,收入較去年增加5.57萬元,主要是增加了公車補貼。

(二)支出預算。2019年年初預算數113.44萬元,其中基本支出93.86萬元(工資福利支出81.59萬元、一般商品和服務支出12.27萬元),項目支出19.58萬元。支出較去年增加5.57萬元,主要是增加了公車補貼。

  四、一般公共預算撥款支出預算  

  2019年一般公共預算撥款收入113.44萬元,具體安排情況如下:  

  (一)基本支出。2019年年初預算數為93.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。  

  (二)項目支出。2019年年初預算數為19.58萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:信訪維穩工作經費6.58萬元,主要用於接訪、辦信日常工作經費;縣聯席會議辦公室工作經費10萬元;信訪大廳工作經費3萬元。  

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明  

  (一)機關運行經費  

  2019年局本級機關運行經費一般公共預算撥款5.5萬元,與去年持平。 

 (二)“三公”經費預算  

 2019年“三公”經費預算數為5.43萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,與去年持平;公務接待費0.85萬元,同比減少0.11萬元;公務用車購置及運行費4.58萬元,與去年持平。2019年“三公”經費預算與2018年減少0.11萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》,公務接待厲行節約0.11萬元。

(三)政府采購情況  

 2019年我局政府采購預算總額5萬元,其中,政府采購貨物預算5萬元,主要用於添置局機關辦公家具及辦公電器。  

(四)國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2018年12月底,本部門共有公務用車1輛,為應急保障用車;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2019年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

(五)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為19.58萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出19.58萬元,具體績效目標詳見報表。

  六、名詞解釋  

  (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

  (二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

 

 

  

                                                                                    

第二部分 2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注:公開表格內容詳見附表。以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 


    

    

    

    

       衡山縣信訪局                                                         

                                    2019424日 

 


預算對外公開表(衡山縣信訪局).XLS


信訪局專項資金績效目標和部門整體支出績效目標申報表.XLS



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