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2021年開雲新區管理委員會部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
衡山縣開雲新區管理委員會,為縣人民政府辦公室所屬正科級全額撥款事業單位,無二級預算單位,至2020年11月,共有編製23名,實有人數14人,其中財政供養在職14、離退休0人,其他人員6人;現有車輛0台。
(一)職能職責:主要職能如下
1、貫徹執行黨和國家有關開發建設的方針、政策,組織實施國家相關法律、法規和法令,執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開雲新區的管理規章。
2、組織實施區內基礎建設、公益設施建設、功能開發等工作;負責維護和管理區內的公益事業;負責組織工程項目的招投標、施工管理、質量監理和綜合驗收。
3、負責會同國土部門做好區內土地利用規劃和征用工作、協助做好區內土地一級儲備、整理、開發;負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。
4、負責審核、呈報開雲新區固定資產投資項目,下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃。
5、負責對區內各企業單位的管理、監督、指導、考核和協調工作。
6、負責區內安全生產工作。
7、負責單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障工作。
8、負責區內社會治安綜合治理工作,調解和處理區內有關糾紛。
9、負責投資、融資、財務監督和項目還貸工作。
10、承辦縣委、縣政府的其他事項。
(二)機構設置
衡山縣開雲新區管理委員會內設機構6個,綜合部、工程建設部、征地拆遷部、招商融資部、社會管理部、財務部。
二、部門預算單位構成
本部門隻有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一) 收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算總計264.16萬元,其中:一般公共預算撥款264.16萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少16.52萬元,主要是人員減少2人,人月工資減少,工資福利支出一項就減14.52萬元。
(二) 支出預算:2021年本部門支出預算總計264.16萬元,其中:一般公共服務236.35萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出12.36萬元,醫療衛生與計劃生育6.18萬元,住房保障支出9.27萬元。支出較上年減少16.52萬元,主要是人員減少2人,人月工資減少,工資福利支出一項就減14.52萬元
全年預算收支平衡。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算264.16萬元,其中:一般公共服務支出236.35萬元,占89.5%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出12.36萬元,占4.7%;醫療衛生與計劃生育支出6.18萬元,占2.3%;住房保障支出9.27萬元,占3.5%.具體安排如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數123.03萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出;2021年本部門項目支出預算141.13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中專項商品和服務支出141.13萬元,主要用於原開雲新城指揮部職能順移、臨聘人員工資等方麵。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2021年本部門機關一家行政事業單位的機關運行經費141.13萬元,比上年預算減少2萬元,下降1.3%,主要是基本支出減少.
(二)“三公”經費預算:2021年本部門機關一家行政事業單位“三公”經費預算數為7.13萬元,其中公務接待費7.13萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元.2021年“三公”經費預算較2020年減少0.87萬元,主要是公務接待減少。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0萬元.
(四)政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額70萬元。其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算70萬元;服務類采購預箅0萬元.
(四)國有資產占用使
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0 台。2021年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0 台。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 264.16 萬元,其中,基本支出 123.03 萬元,項目支出 141.13 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
衡山縣開雲新區管理委員會
2021年4月19日
第二部分 2021部門預算對外公開表
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