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2021年部門決算公開
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效
自評報告
單位名稱:衡山縣公路建設養護中心(蓋章)
為進一步規範財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔2019〕10號)、湘財績〔2020〕7號和(山財績[2020] 179號)有關要求,現將衡山縣公路建設養護中心2021年度縣級部門整體支出績效自評報告如下:
單位基本情況
(一)單位基本情況
根據《中共衡陽市委機構編製委員會辦公室〈關於衡山縣機構改革涉改科級事業單位調整的批複〉》(衡編辦複字〔2019〕3號)文件精神,組建衡山縣公路建設養護中心,為縣交通運輸局所屬正科級公益類事業單位。
(二)部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市、縣關於公路建設、養護、管理工作的方針政策、法律法規和規章,參與擬訂全縣國省幹線公路和農村公路(以下簡稱公路)建設養護工作有關政策、製度、技術標準,並組織實施。
2、協助編製所管養公路的發展規劃和年度計劃並組織實施。
3、負責全縣公路建設和養護工作,負責公路交通戰備業務工作。負責公路建設和養護市場監管相關事務性工作。
4、負責公路建設養護工程質量和安全生產管理工作。
5、負責全縣公路路網監測工作;負責公路重大突發事件預報、預警和應急保暢工作,負責公路運行信息發布服務工作。
6、負責全縣公路基礎數據的調查、統計和匯總工作。
7、負責公路行業科技和業務培訓工作,負責公路建設養護新技術、新工藝、新材料、新設備的開發和推廣工作;負責公路建設養護技術交流和科技成果轉化工作;負責公路建設養護行業信息化和大數據建設;協助組織開展公路環保節能減排工作。
8、負責全縣公路建設養護的績效評估工作。
7、承擔縣委、縣政府和交通運輸局交辦的其他任務。
(三)機構設置情況
衡山縣公路建設養護中心共設有內設機構9個,分別是辦公室、人事股、財務股、幹線公路股、農村公路股、政策法規股、工程建設股、安全機務股、計劃統計股。
下設8個管理站。
(四)人員編製情況
2021年本單位編製100人,現有在職人員100人。
部門整體支出情況
(一)2021年度收入支出決算總體情況
2021年度收入總計4849.57萬元,其中:財政撥款收入4449.34萬元。
2021年度本年支出合計5157.46萬元,其中:基本支出1179.72萬元,項目支出3977.74萬元。
(二)2021年度財政撥款收入支出決算情況
2021年度財政撥款收入合計4849.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4449.34萬元,占收入總額的91.8%。政府性基金預算財政撥款收入400.23萬元,占收入總額的8.2%。
2021年度財政撥款支出合計5157.46萬元,其中:交通運輸支出2199.83萬元,占支出總額的42.66%;城鄉社區支出2848.15萬元,占支出總額的55.23%;社會保障和就業支出71.2萬元,占支出總額的1.38%;衛生健康支出35.6萬元,占支出總額的0.69%;一般公共服務支出2.7萬元,占支出總額的0.06%。
(三)2021年度財政撥款支出分類情況
基本支出1179.72萬元,占財政撥款支出總額的22.88%,其中:(1)工資福利支出998.61萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出287.11萬元,包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出54.76萬元,包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
資本性支出3816.98萬元,占財政撥款支出總額的74.01%。
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出,包括交通運輸支出、城市建設支出,公路建設及養護。
2021年年初預算批複的項目支出為1870萬元,決算項目支出3977.74萬元,占財政撥款支出總額的77.13%,年末項目結餘2.89萬元。
(四)"三公"經費情況
2021年度"三公"經費支出決算為10.77萬元,為年初預算26.26萬元的41.02%,比上年6.08萬元增加了77.14%。
其中:公務接待費3.59萬元,為年初預算18.76萬元的19.14%,比上年2.31萬元增加55.42%。
公務用車購置及運行維護費支出7.18萬元,為年初預算7.5元的95.74%,比上年3.77萬元增加90.45%。2021年,國內公務接待共68個批次、618人次(不包括陪同人員)。2021年沒有購置車輛,其中處置了1台公務用車,公務用車購置費0萬元,年末車輛保有量10台。
三、項目支出情況
項目支出為完成衡山縣公路工程建設管理工作而發生的支出,包括交通運輸支出、城市建設支出。2021年項目支出預算與決算情況如下:
(一)預算情況
2021年衡山縣公路建設養護中心年初預算項目支出金額為1870萬元,其中:專項商品和服務支出1870萬元。
決算情況
2021年項目資金總支出3977.74萬元,較上年1161.74萬元增加242.4%。
其中:縣級專項資金支出3295.33萬元,占項目支出的82.84%,主要用於農村公路建設及2020年危橋改造(銀花橋、祝融橋)工程等;市級專項資金332.41萬元,占項目支出的8.36%,主要用於2021年G107線中修工程、2019年度107國道坑槽挖補工程、2021年國省幹線公路大中修。非財政專項資金支出350萬元,占項目支出的8.8%,主要為2021年大源渡航電樞紐專用公路油化項目交通運輸支出。2021年項目支出結餘2.9萬元。具體情況如下:
1、縣級資金項目
日常養護經費:實際使用資金2701.66萬元,
站班房維修經費:實際使用資金22.96萬元。
2021年危橋改造(銀花橋、祝融橋)工程:實際使用資金48.95萬元。
2021年道路安全隱患及水毀搶修:實際使用資金2.5萬元。
2021年機關院內建設:實際使用資金53.31萬元。
2021水泥路麵及公路安全防護工程:實際使用資金465.95萬元.
2、市級專項資金
2021年以前年度G107線大修工程:實際使用資金34.41萬元。
2021年度107國道坑槽挖補工程:實際使用資金18萬元。
2021年國省幹線公路大中修:實際使用資金280萬元。
四、部門整體支出績效情況
從整體情況來看,衡山縣公路建設養護中心基本在支出過程中,能遵守各項規章製度,嚴格控製費用開支;項目支出均下達了投資計劃,基本按計劃組織實施,並加強了監督,達到了節約、高效的支出目標。具體績效目標完成情況、產出和效益情況如下:
(一)狠抓工程項目管理,加快推進工程進度。
堅持高質量建設,把質量作為工程的生命來抓,規範工程管理,健全工程製度,嚴格落實"三合同製",實行工程監督全覆蓋,嚴把"材料"、"現場施工"、"工程驗收"3個關口,上半年完成了國省幹線公路大中修前期設計,衡山湘江公路大橋設計和評審等前期工作,目前正準備招投標相關工作;完成國省幹線公路路麵破板處治3270餘平米;大源渡專用公路"白改黑"工程4.67公裏;雙全新村加寬工程完成路基1600餘立方及擋土牆400餘立方,3處涵管,加寬公路白改黑及全線劃線等工作;協助幫扶企業杉燕汽配完成公租房一層建設。
(二)堅持精細養護,公路路況水平保持穩定。
一是提高公路路況,保障公路暢通,保持良好的公路通行條件。重新製定了幹線公路養護管理辦法,及時清掃路麵,整理路肩,清除路邊蒿草,上半年完成了路麵清掃1040公裏,路肩整理3300平米,路基缺口處治15處,維修波形護欄200餘米。二是做好公路防汛防滑工作。進一步加大公路巡查力度,對巡查出的公路病害,做到隨發現隨處治;上半年共處理突發事件20餘起,完成瀝青路麵裂縫處治2400餘米,水泥路麵坑槽修補1000平米,瀝青路麵坑槽修補6300餘平米,清理塌方1000餘立方米。三是加強橋涵日常養護。嚴格落實橋梁工程師製度,加大了橋涵的日常巡查和養護工作,公路排水設施養護管理。上半年共完成了橋麵修補900餘平米,疏通涵洞220餘米,疏通水溝6500餘米,保障了公路排水暢通。
(三)推進"安全路網"建設,全麵提升路網安全保障水平。
牢固梳理安全發展理念,強化責任落實,增強幹部職工安全意識。上半年對全縣範圍內事故風險突出路段、道路設計、施工缺陷、馬路市場等方麵存在的公路問題頑瘴痼疾進行了全麵拉網式排查與整治。截至目前,共整治公路頑瘴痼疾44處,其中安裝防護欄杆300餘米,新增警示標誌標牌180餘塊,新建減速帶11600餘平米,整治平交道口2處;衡山湘江公路大橋安裝了限高龍門架;為群眾出行提供了安全的駕乘環境。
(四)狠抓農村公路建設,助力鄉村振興。
加大線路排查力度,及時整治交通問題頑瘴痼疾,嚴格強化農村公路管理措施,推動農村公路建設規模與速度齊頭並進。上半年共完成農村公路產業路、資源路、旅遊路1.8公裏,路基10餘公裏,開雲鎮建勝橋危橋改造已完成,農村公路生命安全防護工程完成100餘公裏,為鄉村振興提供了道路保障。
(五)全麵加強黨的建設,服務縣域經濟發展。
一是實施黨建"強基工程"。深化全麵從嚴治黨責任落實,完善工作規範、服務流程、服務標準和履職考核製度,形成了履職盡責的長效機製。嚴格落實"三會一課",完善機關黨支部五化建設,黨建工作做到了有班子、有分工、有場所、有活動、有內容。截至目前開展"主題黨日活動"6次,邀請宣傳部副部長李樂愛為黨員講授主題黨課。
二是實施廉政"清風工程"。深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神,增強"四種意識",堅決做到"兩個維護"。組織全體幹部職工深入學習了黨內法紀條規,認真落實了中央八項規定,加強了對重點領域的執紀監督,重點環節的廉政防控、重點崗位的明察暗訪和重點人員的廉政談話,推行"廉政陽光公路",使源頭治理形成新常態。
三是實施文化文明"引領工程"。大力弘揚"修路修身、養路養心、用路用情"的行業核心價值理念。以創建省級文明單位為契機,努力抓好全局精神文明建設,提升幹部群眾的形象。投資10餘萬元,對107國道開雲養護管理站處電子顯示屏進行了更換,及時發布路況信息,更換宣傳標語,大大提升了國省幹線公路服務水平。每周星期五到兩路口交通路口、禦景天下小區開展清潔衛生、文明勸導、交通勸導等誌願服務活動,進一步提高居民對文明城市創建的知曉率、參與率、覆蓋率。加大先進典型人物培養與推送,推薦何靖宇為全縣勞動模範,單位整體形象得到了大幅提升。
四是實施送溫暖"愛心工程"。認真履行工會基本職責,始終堅持以關愛職工、服務職工為出發點,堅持人文關懷,開展了七一走訪困難黨員、"藝術同伴"等活動,增強了單位的凝聚力與向心力。
五、存在的主要問題及下一步改進措施
存在的問題及原因分析
1、預算不夠精準
預算與實際執行情況相差較大,如基本支出年初預算為1008.55萬元,實際支出為1179.72萬元。
2、公路養護事業發展專項存在的問題
一是公路行業長期積累的體製性、結構性問題突出,行業管理體係建設亟待強化;路網技術等級偏低、互聯互通功能還不完善。二是國省幹線公路"短板"亟待補齊,農村公路提質改造、危橋改造任務艱巨。三是公路養護管理比較粗放,技術裝備、基礎管理、路網運行監測水平及科技成果推廣、通行服務能力有待提高,智慧公路建設、製度建設和規範化管理有待加強。
下一步改進措施
1、細化預算編製工作,認真做好預算的編製。
進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編製的相關製度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著"勤儉節約、保障運轉"的原則進行預算的編製;編製範圍盡可能的全麵,不漏項;杜絕預算編製粗放、拍腦袋現象的發生,進一步提高預算編製的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理,嚴格財務審核,提高財務的精細化管理。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,在預算金額內嚴格控製費用的支出,控製超支現象的發生;嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。
3、進一步嚴控三公經費支出,嚴格控製三公經費的規模和比例,嚴格三公經費支出的審核審批流程,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節能降耗工作,進一步壓縮三公經費支出。
4、強化財務人員業務知識培訓。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位將針對績效評價發現的問題,采取有力措施進行整改,並將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據。本報告在我單位門戶網站進行公示。
附件:1.部門整體支出績效評價指標評分表
2.部門整體支出績效評價基礎數據表
3.2021年度縣級專項資金績效目標自評表
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 | |
投入 10分 | 預算配置10分 | 在職人員控製率 | 5 | 以100%為標準。在職人員控製率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 | 在職人員控製率=(在職人員數/編製數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政局確定的部門決算編製口徑為準。編製數:機構編製部門核定批複的部門(單位)的人員編製數。 | 5 | |
"三公經費"變動率 | 5 | "三公經費"變動率≦0,計5分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 | "三公經費"變動率=[(本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數)/上年度"三公經費"預算數]×100% | 2 | |||
過程 60分 | 預算執行20分 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分,每低於5%扣2分,扣完為止。 | 預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。 | 3 | |
預算控製率 | 5 | 預算控製率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大於30%不得分。 | 預算控製率=(本年追加預算/年初預算)×100%。 | 3 | |||
新建樓堂館所麵積控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止,沒有新建樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積*100%。該指標以2018年完工的新建樓堂館所為評價內容。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。 | 樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額*100%。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。 | 5 | |||
預算管理40分 | 公用經費控製率 | 8 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | 公用經費控製率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。 | 8 | ||
"三公經費"控製率 | 7 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | "三公經費"控製率-("三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數)×100%。 | 7 | |||
政府采購執行率 | 6 | 100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100% | 6 | |||
管理製度健全性 | 8 | ①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度,2分;②有本部門厲行節約製度,2分;③相關管理製度合法、合規、完整,2分;④相關管理製度得到有效執行,2分。 | 8 | ||||
資金使用合規性 | 6 | ①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批複的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 | 6 | ||||
預決算信息公開性 | 5 | ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。 | 預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 | 5 | |||
產出及效率30分 | 職責履行8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=(績效辦對應部分考核得分/該部分總分)×8。 | 8 | ||
履職效益22分 | 經濟效益 | 10 | ①是否優化資源配置,提高財政資金使用率;②是否對當地經濟造成有促進作用;③是否與當前經濟發展目標相一致。 | 項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。 | 10 | ||
社會效益 | ①文明城市建設促進性,②增強人民幸福感指數 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計7分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。 | 根據部門自評材料評定。 | 5 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%(含)以上計6分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計2分;低於70%計0分。 | 社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。 | 5 | |||
得分 | 100 | 91 | |||||
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位:衡山縣公路建設養護中心
財政供養人員情況 | 編製數 | 2021年實際在職人數 | 控製率 | |||
100 | 100 | 100% | ||||
經費控製情況 | 2020年決算數 | 2021年預算數 | 2021年決算數 | |||
三公經費: | 6.09 | 26.26 | 10.77 | |||
1、公務用車購置和維護經費 | 3.77 | 7.5 | 7.18 | |||
其中:公車購置 | ||||||
公車運行維護 | 3.77 | 7.5 | 7.18 | |||
2、出國經費 | ||||||
3、公務接待 | 2.32 | 18.76 | 3.59 | |||
項目支出: | 1161.74 | 1870 | 3977.74 | |||
1、業務工作專項 | 70.42 | |||||
2020年銀花橋、祝融橋、建勝橋危橋改造 | 48.95 | |||||
2021年大源渡航電樞紐專用公路油化項目 | 21.47 | |||||
2、運行維護專項 | 2724.62 | |||||
日常養護經費 | 2701.66 | |||||
站班房維修 | 22.96 | |||||
3、省、市級專項資金 | 694.32 | 322.41 | ||||
G107線大修工程 | 694.32 | 332.41 | ||||
公用經費: | 196.98 | 81.6 | ||||
其中:辦公經費 | 49.53 | 29.23 | ||||
水費、電費、差旅費 | 32.6 | 38.53 | ||||
會議費、培訓費 | 1.88 | 3.26 | ||||
維修(護)費 | 9.17 | 11.7 | ||||
租賃費 | 9.4 | 1.95 | ||||
政府采購金額 | ||||||
部門基本支出預算調整 | ||||||
樓堂館所控製情況 | 批複規模 | 實際規模(㎡) | 規模控製率 | 預算投資(萬元) | 實際投資(萬元) | 投資概算控製率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節約保障措施 | 製定了厲行節約製度並嚴格執行。 | |||||
說明:"項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等;"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 公路日常養護專項經費 | 負責人 及電話 | 易宏偉 | ||||
縣級主管部門 | 衡山縣交通運輸局 | 實施單位 | 衡山縣公路建設養護中心 | ||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | |||
年度資金總額 | 3977.74 | 3585.54 | 90.14% | ||||
其中:中央、省、市補助 | 332.41 | 332.41 | 100% | ||||
縣級資金 | 3295.33 | 3253.13 | 98.72% | ||||
其他資金 | 350 | 350 | 100% | ||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||
全麵提升路網管理能力,服務公眾通暢出行; 推進"安全路網"建設,全麵提升路網安全保障水平;精準施策,拓展公路應急、求助、休息服務功能,把衡山公路建設成為"幸福之路"。 | (1)完成國省幹線公路路麵破板處治3270餘平米;大源渡專用公路"白改黑"工程4.67公裏;雙全新村加寬工程完成路基1600餘立方及擋土牆400餘立方,3處涵管,加寬公路白改黑及全線劃線等工作;協助幫扶企業杉燕汽配完成公租房一層建設。 (2)清除路邊蒿草,上半年完成了路麵清掃1040公裏,路肩整理3300平米,路基缺口處治15處,維修波形護欄200餘米。二是做好公路防汛防滑工作。進一步加大公路巡查力度,對巡查出的公路病害,做到隨發現隨處治;上半年共處理突發事件20餘起,完成瀝青路麵裂縫處治2400餘米,水泥路麵坑槽修補1000平米,瀝青路麵坑槽修補6300餘平米,清理塌方1000餘立方米。三是加強橋涵日常養護。嚴格落實橋梁工程師製度,加大了橋涵的日常巡查和養護工作,公路排水設施養護管理。上半年共完成了橋麵修補900餘平米,疏通涵洞220餘米,疏通水溝6500餘米,保障了公路排水暢通。 (三)截至目前,共整治公路頑瘴痼疾44處,其中安裝防護欄杆300餘米,新增警示標誌標牌180餘塊,新建減速帶11600餘平米,整治平交道口2處;衡山湘江公路大橋安裝了限高龍門架;為群眾出行提供了安全的駕乘環境。 (四)狠抓農村公路建設,助力鄉村振興。 加大線路排查力度,及時整治交通問題頑瘴痼疾,嚴格強化農村公路管理措施,推動農村公路建設規模與速度齊頭並進。上半年共完成農村公路產業路、資源路、旅遊路1.8公裏,路基10餘公裏,開雲鎮建勝橋危橋改造已完成,農村公路生命安全防護工程完成100餘公裏,為鄉村振興提供了道路保障。 順利通過了全國幹線公路大檢查。 | ||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |
產出指標 | 數量指標 | 公路路麵破板處治 | 3000平方 | 3270餘平米 |
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路口加寬平方數量 | 1500平方 | 1600餘平米 |
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路麵清掃 | 1000平方 | 1040平方 |
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路肩整理 | 3000平方 | 3300平方 | |||||
質量指標 | 安全宣傳 | 效果良好 | 效果良好 |
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安全隱患派出整改機製 | 運行良好 | 運行良好 |
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狠抓農村公路建設,助力鄉村振興 | 效果良好 | 效果良好 |
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新建幹線公路項目、高速公路項目資格審查 | 嚴格按照相關審查工作製度執行 | 嚴格按照相關審查工作製度執行 | |||||
保障專用線安全運行,杜絕安全責任事故發生 | 不發生安全責任事故發生 | 未發生安全責任事故發生 | |||||
時效指標 | 安全隱患督促整改率 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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完成項目評審 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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批複項目按時完成 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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成本指標 | 幹線公路項目可根據報告谘詢審查由承擔單位報價,高速公路項目設計(含階段施工圖)谘詢審查 | 根據湘價服[2012]171號文收取費用 | 根據湘價服[2012]171號文收取費用 |
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效益指標 | 經濟效益指標 | 厲行節約 | 節約 | 節約 |
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減少人民生命財產損失 | 減少人民生命財產損失 | 未造成民 生命財產損失 | |||||
通過開展績效評價,對支出的行為過程、支出成本及其產生的最終效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評估,從而提高資金使用效益、資金安排的科學性,保證資金績效目標順利實現。 | 100% | 100% |
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績效指標 | 效益指標 | 生態效益指標 | 保護水域環境,不發生水質汙染事故 | 完成 | 完成 |
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降低環境汙染,提高空氣質量,提升各項環境指標 | 完成 | 完成 |
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可持續影響指標 | 持續促進交通運輸行業安全穩定 | 完成 | 完成 | ||||
督促養護管理工作正常開展 | 完成 | 完成 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 90% | 95% |
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人文環境優美,生活宜居滿意率 | 90% | 95% |
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說明 | 請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無 | ||||||
注:1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,資金使用單位分別按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後,形成縣級專項資金《自評表》。 | |||||||
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